$95,900-100,900/año
University System of Maryland Office
Columbia, MD, USA
FINALIDAD DEL PUESTO: Como Auditor Interno en la Oficina del Sistema Universitario de Maryland, desempeñará un papel fundamental para promover la responsabilidad y la excelencia operativa en nuestras instituciones. Dirigirá y gestionará auditorías que van desde revisiones sencillas hasta auditorías complejas y multifacéticas. Esto incluye desarrollar programas de auditoría personalizados, supervisar todas las fases del proceso de auditoría y colaborar con otros auditores principales para garantizar resultados de alta calidad. Aunque su enfoque principal será en auditorías operativas y financieras, también tendrá la oportunidad de contribuir en proyectos especiales de alto impacto, incluyendo investigaciones de fraude e iniciativas estratégicas del departamento. Este puesto ofrece una carrera dinámica y significativa para profesionales apasionados por impulsar la mejora y la integridad en la educación superior. RESPONSABILIDADES: Enumere los deberes principales en orden descendente de importancia, indicando el porcentaje aproximado de tiempo dedicado a cada uno (recuerde que el total debe sumar 100%). Auditoría: planificación, investigación, entrevistas, trabajo de campo e informes: La responsabilidad principal es completar las auditorías operativas y financieras asignadas relacionadas con todos los aspectos de las actividades del USM. Determina si las unidades organizativas universitarias están realizando sus actividades de planificación, contabilidad, custodia o control de manera coherente con los objetivos universitarios y altos estándares de práctica administrativa, así como cumpliendo con las instrucciones de la gerencia, declaraciones de políticas aplicables y procedimientos. Realiza auditorías de acuerdo con programas de auditoría aprobados y conforme a las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de Auditoría Interna del IIA. Recomienda métodos para obtener, analizar y evaluar datos probatorios como base para una opinión informada y objetiva sobre la suficiencia y eficacia del sistema de control y la eficiencia de las actividades bajo revisión. Sugiere métodos para implementar nuevos procedimientos o revisar los existentes con el fin de producir los datos requeridos, proporcionar un control interno efectivo y mejorar los rastros de auditoría. Evalúa la capacidad de los sistemas contables e informativos para generar datos confiables y oportunos. Analiza sistemas de contabilidad de costos, representaciones específicas de costos y funciones que reflejan, para determinar la base para establecer costos bajo diferentes tipos de contratos. Discute las condiciones observadas con el personal operativo para verificar hechos y obtener explicaciones sobre dichas condiciones. Aplica técnicas automatizadas de auditoría al revisar datos procesados y mantenidos mediante sistemas informáticos. Supervisión: Auditor Responsable: En ocasiones, actuará como auditor principal a cargo de otros auditores en ciertos encargos. Asimismo, podría liderar la incorporación de nuevos auditores al Departamento de Auditoría Interna. SALARIO ANUAL: $95.900-$100.900 Requisitos REQUISITOS MÍNIMOS: Nivel de estudios/certificaciones requeridos: Título de licenciatura de una universidad o colegio acreditado de cuatro años. Candidato a certificación como Auditor Interno Certificado (CIA) o CPA. Experiencia requerida: 3 años de experiencia profesional a tiempo completo en auditoría. Conocimientos/habilidades/capacidades requeridos: Dominio de la redacción técnica. Competencia en la selección y aplicación de teorías, principios, técnicas y prácticas contables y de auditoría adecuadas. Capacidad para aplicar precedentes pertinentes y comprender tendencias, novedades, procedimientos y legislación relacionada con la actividad o función auditada. Habilidad para preparar y presentar de forma clara, concisa y efectiva informes escritos y orales. Capacidad para obtener la cooperación de otras personas y cooperar con ellas, así como visualizar los efectos de los cambios recomendados. Debe poseer tacto, poder de persuasión, buen juicio y honestidad. CALIFICACIONES PREFERIDAS: Nivel de estudios/certificaciones preferidas: Certificación CIA o CPA. Experiencia preferida: Experiencia profesional en auditoría en una gran firma de contabilidad pública o en una organización gubernamental o educativa de auditoría. Beneficios Permiso remunerado: 22 días de vacaciones anuales, 15 días de permiso por enfermedad y seguridad, 15 días festivos, 3 días personales, 12 semanas de permiso parental remunerado. Beneficios médicos: Cobertura completa de medicina, odontología y visión con cuentas de gastos flexibles. Planes de jubilación: Opciones obligatorias y complementarias con grandes proveedores como Fidelity y TIAA. Seguro de vida: Seguro de vida a término opcional y beneficios AD&D a través de MetLife. Beneficios educativos: Exención de matrícula para empleados y sus familias. Capacitación y desarrollo: Conferencias gratuitas de desarrollo profesional y acceso ilimitado a LinkedIn Learning. Acceso a cooperativa de crédito: Elegibilidad para membresía en SECU, la cooperativa de crédito más grande de Maryland. Programa de Asistencia al Empleado (EAP): Servicios gratuitos de asesoramiento, legales, financieros y de apoyo para la vida laboral. Haga clic para obtener más información.